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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000062/2022 | 0005066/2024 | 0010679/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ALAIDE SARDINHA BRAGA SOUTO 63685329634 | 48.818.134/0001-40 | R$ 1.922,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000013/2024 | 0002367/2024 | 0010677/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RTi-9J45, QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | R$ 122,03 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000013/2024 | 0002365/2024 | 0010676/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA OS ONIBUS, QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | R$ 640,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000013/2024 | 0002364/2024 | 0010675/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS LEVES, QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | R$ 927,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000013/2024 | 0002363/2024 | 0010674/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS POLO PLACA QUB 3014, QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | R$ 90,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000013/2024 | 0002362/2024 | 0010673/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O CAMINHAO IVECO PLACA RVO-6A23 QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | R$ 182,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/11/2024 | 0000019/2023 | 0000285/2024 | 0010672/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 1.089,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/11/2024 | 0000019/2023 | 0000285/2024 | 0010671/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA SGO-3i16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 163,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/11/2024 | 0000019/2023 | 0003456/2024 | 0010670/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 3.960,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/11/2024 | 0000019/2023 | 0002353/2024 | 0010669/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 742,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |